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| Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 242,56 ) |
| | | Data: 31/10/2025 ( Total R$ 0,00 ) |
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0007317/2025
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0009122/2025
| Original | Orçamentária | 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 2.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO | R$ 121,28 |
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0000056/2025
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0000145/2025
| Anulação | Orçamentária | 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -R$ 121,28 |
| | | | | | | | | Total R$ 0,00 Total R$ 0,00 |
| | | Data: 27/01/2025 ( Total R$ 242,56 ) |
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0000056/2025
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0000145/2025
| Original | Orçamentária | 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 121,28 |
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0000056/2025
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0000145/2025
| Original | Orçamentária | 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 121,28 |
| | | | | | | | | Total R$ 242,56 Total R$ 242,56 |
| | | | | | | | | Total R$ 242,56 Total R$ 242,56 |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canario ( Total R$ 45.980,33 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 05/07/2021 ( Total R$ 4.107,46 ) |
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0002895/2021
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0004124/2021
| Original | Orcamentario | 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 4.107,46 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.107,46 Total R$ 4.107,46 |
| | | Data: 28/12/2017 ( Total R$ 22,72 ) |
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0004369/2017
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0006271/2017
| Original | Orcamentario | 050100 - GABINETE DO SECRETARIO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, AGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 22,72 |
| | | | | | | | | Total R$ 22,72 Total R$ 22,72 |
| | | Data: 27/12/2017 ( Total R$ 15,94 ) |
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0003764/2017
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0006243/2017
| Original | Orcamentario | 050100 - GABINETE DO SECRETARIO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, AGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 15,94 |
| | | | | | | | | Total R$ 15,94 Total R$ 15,94 |
| | | Data: 11/12/2017 ( Total R$ 121,68 ) |
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0003764/2017
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0005494/2017
| Original | Orcamentario | 050100 - GABINETE DO SECRETARIO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, AGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 121,68 |
| | | | | | | | | Total R$ 121,68 Total R$ 121,68 |
| | | Data: 01/11/2017 ( Total R$ 118,20 ) |
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0003245/2017
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0004705/2017
| Original | Orcamentario | 050100 - GABINETE DO SECRETARIO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, AGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 118,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 118,20 Total R$ 118,20 |
| | | Data: 02/10/2017 ( Total R$ 117,62 ) |
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0002839/2017
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0004128/2017
| Original | Orcamentario | 050100 - GABINETE DO SECRETARIO | 2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, AGUA, SEGUROS, ETC) | R$ 117,62 |
| | | | | | | | | Total R$ 117,62 Total R$ 117,62 |