Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 335.685,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 40.000,00 )
   0000039/2025 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 40.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 17.829,24 )
   0000069/2024 Anulação050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 17.829,24
       Total R$ 17.829,24
Total R$ 17.829,24
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 120.000,00 )
   0000069/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 40.000,00
   0000069/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 40.000,00
   0000069/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 40.000,00
       Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 12.754,97 )
   0000056/2023 Anulação050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 12.754,97
   0000056/2023 Anulação050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 12.754,97
   0000488/2023 Anulação050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)-R$ 12.754,97
       Total R$ 12.754,97
Total R$ 12.754,97
 Data: 05/01/2023 ( Total R$ 120.000,00 )
   0000056/2023 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 40.000,00
   0000056/2023 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 40.000,00
   0000056/2023 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 40.000,00
       Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
 Data: 21/12/2022 ( Total -R$ 14.898,43 )
   0000262/2022 Anulação050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)-R$ 14.898,43
       Total -R$ 14.898,43
Total -R$ 14.898,43
 Data: 16/05/2022 ( Total -R$ 4.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 156.874,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 1.800,90 )
   0000039/2025 0000020/2025 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.800,90
        Total R$ 1.800,90
Total R$ 1.800,90
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 1.864,59 )
   0000069/2024 0007432/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.864,59
        Total R$ 1.864,59
Total R$ 1.864,59
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 3.503,91 )
   0000069/2024 0006539/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 3.503,91
        Total R$ 3.503,91
Total R$ 3.503,91
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 8.699,20 )
   0000069/2024 0005237/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.739,84
   0000069/2024 0005237/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.739,84
   0000069/2024 0005237/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.739,84
   0000069/2024 0005237/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.739,84
   0000069/2024 0005237/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.739,84
        Total R$ 8.699,20
Total R$ 8.699,20
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 5.588,04 )
   0000069/2024 0004549/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.862,68
   0000069/2024 0004549/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.862,68
   0000069/2024 0004549/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.862,68
        Total R$ 5.588,04
Total R$ 5.588,04
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 5.345,10 ) (Continua na próxima página)
   0000069/2024 0003882/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.781,70
   0000069/2024 0003882/2024 Original050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.781,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 161.062,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.775,09 )
   0007432/2024 0012884/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.775,09
         Total R$ 1.775,09
Total R$ 1.775,09
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 3.335,72 )
   0006539/2024 0011396/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 3.335,72
         Total R$ 3.335,72
Total R$ 3.335,72
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 8.281,65 )
   0005237/2024 0009127/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.656,33
   0005237/2024 0009127/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.656,33
   0005237/2024 0009127/2024 OriginalOrçamentário050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.656,33
   0005237/2024 0009127/2024 OriginalOrçamentário050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.656,33
   0005237/2024 0009127/2024 OriginalOrçamentário050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.656,33
         Total R$ 8.281,65
Total R$ 8.281,65
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 5.319,81 )
   0004549/2024 0008055/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.773,27
   0004549/2024 0008055/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.773,27
   0004549/2024 0008055/2024 OriginalOrçamentário050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.773,27
         Total R$ 5.319,81
Total R$ 5.319,81
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 3.392,36 )
   0003882/2024 0006966/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.696,18
   0003882/2024 0006966/2024 OriginalOrçamentário050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.696,18
         Total R$ 3.392,36
Total R$ 3.392,36
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 5.576,86 ) (Continua na próxima página)
   0003168/2024 0005800/2024 OriginalOrçamentária050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO2.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)R$ 1.798,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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