Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 10.266.931,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 33.386,98 )
   0006092/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 8.523,63
   0006093/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 25.000,00
   0001922/2025 Anulação100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA-R$ 136,65
   0006089/2025 Original070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 20.800,06
   0005696/2025 Anulação070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 20.800,06
       Total R$ 33.386,98
Total R$ 33.386,98
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 20.800,06 )
   0005696/2025 Original070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 20.800,06
       Total R$ 20.800,06
Total R$ 20.800,06
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 300.000,00 )
   0005671/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 300.000,00
       Total R$ 300.000,00
Total R$ 300.000,00
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 110.005,55 )
   0005246/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 30.000,00
   0005247/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 80.005,55
       Total R$ 110.005,55
Total R$ 110.005,55
 Data: 22/10/2025 ( Total -R$ 26.837,27 ) (Continua na próxima página)
   0000710/2025 Anulação100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR-R$ 922,81
   0004183/2025 Anulação100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR-R$ 940,71
   0004182/2025 Anulação100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA-R$ 1.315,83
   0000713/2025 Anulação100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-R$ 10.812,56
   0000788/2025 Anulação100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO-R$ 10.868,47
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 9.630.801,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 40.355,54 )
   0005246/2025 0008164/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 3.192,71
   0004668/2025 0008162/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 1.587,33
   0005246/2025 0008165/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 20.575,50
   0005179/2025 0008163/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 15.000,00
        Total R$ 40.355,54
Total R$ 40.355,54
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 29.976,36 )
   0004668/2025 0007520/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 18.253,59
   0004668/2025 0007522/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 11.722,77
        Total R$ 29.976,36
Total R$ 29.976,36
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 18.645,96 )
   0004208/2025 0007490/2025 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOR$ 7.275,91
   0004268/2025 0007493/2025 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIAR$ 3.096,61
   0004207/2025 0007491/2025 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 3.778,39
   0004204/2025 0007492/2025 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALR$ 2.516,39
   0004206/2025 0007494/2025 Original100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.978,66
        Total R$ 18.645,96
Total R$ 18.645,96
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 148.899,42 ) (Continua na próxima página)
   0005195/2025 0007448/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 58.526,67
   0004204/2025 0007467/2025 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALR$ 2.919,48
   0004207/2025 0007471/2025 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 4.727,46
   0005167/2025 0007449/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 18.719,68
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 9.598.753,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 39.664,03 )
   0008164/2025 0010175/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 3.192,71
   0008165/2025 0010174/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 20.543,79
   0008162/2025 0010177/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 1.587,33
   0008163/2025 0010176/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 14.340,20
         Total R$ 39.664,03
Total R$ 39.664,03
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 106.476,19 )
   0007448/2025 0009470/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 58.526,67
   0007520/2025 0009431/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 17.666,60
   0007522/2025 0009432/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 11.683,58
   0007492/2025 0009397/2025 OriginalOrçamentária100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALR$ 2.510,10
   0007493/2025 0009400/2025 OriginalOrçamentária100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIAR$ 3.088,87
   0007490/2025 0009399/2025 OriginalOrçamentária100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOR$ 7.257,72
   0007494/2025 0009401/2025 OriginalOrçamentária100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.973,71
   0007491/2025 0009398/2025 OriginalOrçamentária100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 3.768,94
         Total R$ 106.476,19
Total R$ 106.476,19
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 90.000,15 ) (Continua na próxima página)
   0007467/2025 0009328/2025 OriginalOrçamentária100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALR$ 2.912,18
   0007470/2025 0009331/2025 OriginalOrçamentária100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.975,94
   0007469/2025 0009329/2025 OriginalOrçamentária100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIAR$ 1.529,41
   0007472/2025 0009332/2025 OriginalOrçamentária100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOR$ 7.454,27
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 6.761.600,36 )
  20/05/2025000100/2025ADESÃO DE ATA ADESÃO DE ATA Nº 140/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELHO/MG.VigenteR$ 600.000,00
  04/11/2024000274/2024Prestação de ServiçosADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023, REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL.VigenteR$ 600.000,00
  16/01/2024000012/2024Prestação de ServiçosFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 141.750,00
  21/08/2023000235/2023Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S10, LUBRIFICANTES, LAVAGENS, ADITIVOS, REAGENTES) VigenteR$ 680.000,00
  27/07/2023000211/2023Prestação de ServiçosContratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustível através de dispositivos eletrônicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de EducaçãoVigenteR$ 483.480,00
  17/11/2022000236/2022Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÕNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (Gasolina Comum, Diesel Comum ou Diesel S500 e Diesel S10 e Arla), COM MAIOR DESCONTO APLICADOPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GERENCIAMVigenteR$ 1.975.800,00
  08/07/2022000121/2022Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORescisão / InexecuçãoR$ 87.324,24
  18/08/2021000112/2021Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICOTÉRMINO DE PRAZOR$ 190.000,00
  18/08/2021000113/2021Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICOTÉRMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
  03/12/2020000124/2020Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETÉRMINO DE PRAZOR$ 80.000,00
  29/09/2020000094/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECILAIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
  04/05/2020000030/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ESTÉRMINO DE PRAZOR$ 220.000,00
  24/01/2020000007/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ESTÉRMINO DE PRAZOR$ 250.000,00
  16/09/2019000119/2019Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 99.856,12
  01/03/2019000015/2019Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DA SECRETARIA MUNICIPALTÉRMINO DE PRAZOR$ 763.390,00
        Total R$ 6.761.600,36
Total R$ 6.761.600,36
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO ( Total R$ 11.081,25 )
  11/10/2024000004/2024COMPRASCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZANDO CARTÃO DE RECARGA.VIGENTER$ 11.081,25
        Total R$ 11.081,25
Total R$ 11.081,25
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 4.225.750,36 ) (Continua na próxima página)
  08/03/2024000006/2024COMPRAS E SERVIÇOSADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2023, REALIZADA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PRO REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO DO O CIM JEQUITINHONHA COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO VEÍCULOSCONTRATOR$ 3.000.000,00
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