Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 15.278.359,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 100.000,00 )
   0000168/2026 Original070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 100.000,00
       Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 250.000,00 )
   0000163/2026 Original070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 250.000,00
       Total R$ 250.000,00
Total R$ 250.000,00
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 133.349,72 )
   0000048/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOR$ 11.349,72
   0000045/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALR$ 32.500,00
   0000049/2026 Original100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 11.500,00
   0000046/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 65.000,00
   0000047/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1039 - IGD BOLSA FAMÍLIAR$ 13.000,00
       Total R$ 133.349,72
Total R$ 133.349,72
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 2.119.447,19 )
   0000011/2026 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 619.447,19
   0000001/2026 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 1.500.000,00
       Total R$ 2.119.447,19
Total R$ 2.119.447,19
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 85.718,27 ) (Continua na próxima página)
   0004188/2025 Anulação070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 20.000,00
   0006781/2025 Anulação120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS-R$ 13.682,01
   0004203/2025 Anulação100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-R$ 8.000,00
   0004204/2025 Anulação100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-R$ 449,41
   0004268/2025 Anulação100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA-R$ 89,86
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 10.176.042,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 7.233,27 )
   0004190/2025 0000020/2026 Original070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 7.233,27
        Total R$ 7.233,27
Total R$ 7.233,27
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 1.645,45 )
   0006781/2025 0000031/2026 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 1.645,45
        Total R$ 1.645,45
Total R$ 1.645,45
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 16.548,70 )
   0004204/2025 0000007/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALR$ 2.625,00
   0004207/2025 0000006/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 6.186,66
   0004268/2025 0000005/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIAR$ 842,91
   0004206/2025 0000008/2026 Original100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.984,79
   0004208/2025 0000004/2026 Original100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOR$ 4.909,34
        Total R$ 16.548,70
Total R$ 16.548,70
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 259.219,13 )
   0004798/2025 0007516/2025 Original070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 19.798,61
   0006780/2025 0009124/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 22.889,31
   0006092/2025 0009125/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 8.523,63
   0005246/2025 0009127/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 5.257,25
   0005246/2025 0009126/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 974,54
   0006781/2025 0009123/2025 Original120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 201.775,79
        Total R$ 259.219,13
Total R$ 259.219,13
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 207.142,10 ) (Continua na próxima página)
   0004798/2025 0009089/2025 Original070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 19.798,61
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 10.126.756,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 7.160,94 )
   0000020/2026 0000013/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 7.160,94
         Total R$ 7.160,94
Total R$ 7.160,94
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 18.148,65 )
   0000008/2026 0011650/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.979,82
   0000006/2026 0011641/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 6.171,19
   0000007/2026 0011639/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALR$ 2.618,44
   0000004/2026 0011625/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOR$ 4.897,07
   0000005/2026 0011640/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.039 - IGD BOLSA FAMÍLIAR$ 840,80
   0000031/2026 0011656/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 1.641,33
         Total R$ 18.148,65
Total R$ 18.148,65
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 265.592,06 )
   0009123/2025 0011440/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 201.270,82
   0009090/2025 0011397/2025 OriginalOrçamentária070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 7.233,27
   0009127/2025 0011391/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 5.257,25
   0009126/2025 0011387/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 930,60
   0009124/2025 0011385/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 22.642,76
   0009089/2025 0011396/2025 OriginalOrçamentária070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 19.733,73
   0009125/2025 0011386/2025 OriginalOrçamentária120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSR$ 8.523,63
         Total R$ 265.592,06
Total R$ 265.592,06
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 199.261,84 ) (Continua na próxima página)
   0007516/2025 0009291/2025 OriginalOrçamentária070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 19.600,62
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário ( Total R$ 6.761.600,36 )
  20/05/2025000100/2025ADESÃO DE ATA ADESÃO DE ATA Nº 140/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELHO/MG.VigenteR$ 600.000,00
  04/11/2024000274/2024Prestação de ServiçosADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023, REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL.VigenteR$ 600.000,00
  16/01/2024000012/2024Prestação de ServiçosFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 141.750,00
  21/08/2023000235/2023Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S10, LUBRIFICANTES, LAVAGENS, ADITIVOS, REAGENTES) VigenteR$ 680.000,00
  27/07/2023000211/2023Prestação de ServiçosContratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustível através de dispositivos eletrônicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de EducaçãoVigenteR$ 483.480,00
  17/11/2022000236/2022Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÕNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (Gasolina Comum, Diesel Comum ou Diesel S500 e Diesel S10 e Arla), COM MAIOR DESCONTO APLICADOPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GERENCIAMVigenteR$ 1.975.800,00
  08/07/2022000121/2022Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORescisão / InexecuçãoR$ 87.324,24
  18/08/2021000112/2021Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICOTÉRMINO DE PRAZOR$ 190.000,00
  18/08/2021000113/2021Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICOTÉRMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
  03/12/2020000124/2020Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETÉRMINO DE PRAZOR$ 80.000,00
  29/09/2020000094/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECILAIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
  04/05/2020000030/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ESTÉRMINO DE PRAZOR$ 220.000,00
  24/01/2020000007/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ESTÉRMINO DE PRAZOR$ 250.000,00
  16/09/2019000119/2019Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOTÉRMINO DE PRAZOR$ 99.856,12
  01/03/2019000015/2019Prestação de ServiçosCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DA SECRETARIA MUNICIPALTÉRMINO DE PRAZOR$ 763.390,00
        Total R$ 6.761.600,36
Total R$ 6.761.600,36
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO ( Total R$ 11.081,25 )
  11/10/2024000004/2024COMPRASCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZANDO CARTÃO DE RECARGA.VIGENTER$ 11.081,25
        Total R$ 11.081,25
Total R$ 11.081,25
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 4.225.750,36 ) (Continua na próxima página)
  08/03/2024000006/2024COMPRAS E SERVIÇOSADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2023, REALIZADA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PRO REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO DO O CIM JEQUITINHONHA COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO VEÍCULOSCONTRATOR$ 3.000.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS